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一个团几个营几个连,一军一师一团一营一连一排

一个团几个营几个连,一军一师一团一营一连一排 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪个(gè)发展前景比较(jiào)好些,会计和(hé)审(shěn)计哪个发展前景比较好(hǎo)一点是问:审(shěn)计(jì)和会计哪个(gè)好就业(yè)会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位的。

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会(huì)计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好些(xiē),会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个(gè)发(fā)展前景比较好一(yī)点

  问:审计和会计哪个好(hǎo)就(jiù)业

  会计专业人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型的(de)单位。

  而审计(jì)专业,尤其是重点(diǎn)学校的审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务(wù)员的机会较(jiào)多,有(yǒu)更好(hǎo)的发展(zhǎn)前景。

  审计和会(huì)计各有长短,学会计比较简单,先(xiān)做(zuò)帐,考升级,初级(jí)、中级、高级(jí)会计师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前景的单(dān)位(wèi)打升级,待遇(yù)都(dōu)不错(cuò)。

  审计可(kě)以去会计事务所(suǒ)工作(zuò),把注(zhù)册(cè)会计(jì)师考(kǎo)下(xià)来,出来(lái)后到大型企业做财(cái)务经(jīng)理什(shén)么的(de),路线要高端(duān)些,难度也要(yào)高,因为(wèi)注会不(bù)是很好考,事务所的工作压(yā)力也比(bǐ)较大。

  具体(tǐ)来说:

  1、论就业机会,会(huì)计专业的(de)就业单位较多,审计专业(yè)的就业(yè)单位(wèi)较少。

  2、论就(jiù)业优(yōu)劣,会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较(jiào)为饱和,就(jiù)业质量不高,都(dōu)为较小型的单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学(xué)校(xiào)的审计专业就(jiù)业质量较高,考取公务员的机会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展前景。

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会计和(hé)审计哪(nǎ)个(gè)发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计(jì)事相同(tóng)的,都是以会计理论为基础的。

  简单(dān)类比,会计就是(shì)直接记账,而审(shěn)计(jì)就是对(duì)会计(jì)所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会计接(jiē)触面比较窄,具体工(gōng)作(zuò)内(nèi)容没(méi)有太(tài)多(duō)创新的空间。

  只要具(jù)备基本的财务(wù)、税务知识就能应(yīng)付。

  而审计行(xíng)业(yè)对(duì)人的(de)素(sù)质要求非常高。

  可能接触到生产、金融(róng)证券、房(fáng)地产等(děng)各类行业客(kè)户,即使(shǐ)是(shì)内部审计,也需要涉及对整个企业业务的了(le)解,需要有全局观,对各类技术涉猎(liè)面广,容易转型和多(duō)角度(dù)发展。

  2、从就业前(qián)景,审计(jì)与(yǔ)会计(jì)属于一个专业大类(lèi),就业(yè)广泛性方面(miàn)不如(rú)会(huì)计(jì),毕竟财(cái)务是企业职能的必备,而审计(jì)却不一定(dìng),单一个团几个营几个连,一军一师一团一营一连一排位内部配(pèi)备审(shěn)计的毕竟是少(shǎo)数,更多(duō)的是会计师事务所和政府单(dān)位。

  相对适应面(miàn)就(jiù)窄了很多。

  3、审计专业未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府财政(zhèng)资金(jīn)的使用进行(xíng)监督的工作内容。

  工作比较累,经常会加班,但(dàn)福利待遇不错。

  (2)会计师事务(wù)所(suǒ):事务所人员非常累,一年(nián)出(chū)差200-300天左右非常(cháng)常(cháng)见(jiàn)。

  经(jīng)常(cháng)一个项目完成(chéng)直接飞到(dào)另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边缘化(huà)的部门,升职(zhí)空(kōng)间不大。

  但会(huì)计和审计只是(shì)职业中的一个过(guò)程,未来(lái)发展还(hái)有很长的路要走(zǒu),关于审计与会计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的职称类(lèi)证书是(shì)必须要(yào)的考的!

  共同都(dōu)可以考的证书是(shì)注(zhù)册会计师,注册(cè)会(huì)计(jì)师(shī)证书(shū)涵盖的内容比较广,会(huì)计、审计(jì)的内(nèi)容(róng)都是包(bāo)括的,所(suǒ)以难度是非常大的(de)!

  注册会(huì)计师拥有在(zài)审计报报告上(shàng)签字的唯一权利(lì),注册会计师的方向是(shì)审计的方向(xiàng),想要进入会计师事务(wù)所工作的考(kǎo)生,注会证(zhèng)书(shū)可以说是非(fēi)常好的敲(qiāo)门(mén)砖!在(zài)事(shì)务(wù)所累计(jì)的经验是(shì)非常好的跳板!

  一、审(s一个团几个营几个连,一军一师一团一营一连一排hěn)计与(yǔ)会计(jì)的联(lián)系(xì)

  1.审计主(zhǔ)要是对、和会计(jì)报表等财务会计(jì)资料及其所(suǒ)反映(yìng)的财政、财务收支(zhī)活动的真实、合法、效(xiào)益进行审查和(hé)评价。

  审计需要以(yǐ)会计资料为前提(tí)和基础,离开了财务会计资(zī)料,审计工(gōng)作很难(nán)进行。

  2.会计活动是(shì)经济管理的重要组成(chéng)部(bù)分,它本身是审(shěn)计监督的主要(yào)对象。

  在(zài)审计(jì)产生之初,审(shěn)计人员主要从审(shěn)查会计资料入手,对会计(jì)资料中反(fǎn)映的问题进行审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会(huì)计是为了(le)加(jiā)强(qiáng)经济管(guǎn)理,适应对劳动耗费(fèi)和劳动成果进(jìn)行核(hé)算和分析的需要而产生的;审计是(shì)因经济监督(dū)的(de)需要,即为了确定经营(yíng)者或其(qí)他受托管(guǎn)理者的经济责任的(de)需要而(ér)产生的。

  2.两者性质不同

  会计(jì)是经营管理的重要(yào)组成部(bù)分,主要是对生(shēng)产经营或(huò)管理过(guò)程进(jìn)行反映(yìng)和监督;审计则处于(yú)具体的经(jīng)营管理之外(wài),是(shì)经济监(jiān)督的重要组成部分(fēn),主要对财政、财务收支及其他经济活动(dòng)的(de)真实、合法和效益进行审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对象不同

  会计的对(duì)象主要是资金运动过(guò)程(chéng),审计的对象主要是会计(jì)资料和其他经济信息所反映的(de)经济活(huó)动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由会(huì)计核算(suàn)、会计分析、会(huì)计检查三(sān)部分组成,包括了(le)记账、算账、报账、用账、查账等(děng)内容,其中(zhōng)包括设置账(zhàng)户(hù)、复式(shì)记账、填制(zhì)凭(píng)证、登记账簿、成(chéng)本计算、财产(chǎn)清查、会(huì)计报表(biǎo)等方法,其目的是为管理(lǐ)和决策(cè)提供必须的(de)资料和信(xìn)息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体(tǐ)系由规划方法(fǎ)、实施(shī)方(fāng)法、管理方法等组(zǔ)成,而实(shí)施方法主(zhǔ)要是为了(le)确定审计事项(xiàng)、收(shōu)集、对照标准评价(jià),提出与决定,使用资料(liào)检查法、实(shí)物检查法、审计(jì)调查法(fǎ)、审计分析(xī)法、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的是为(wèi)了(le)对被(bèi)审计对象进行全面评价提供(gōng)证据而采(cǎi)取的(de)必要方(fāng)法。

  5.职能不同

  (1)会计的(de)基本职能是对(duì)经(jīng)济活动过程(chéng)的记录、计(jì)算(suàn)、反映和监(jiān)督;审计的基本职能是监督,此外(wài)还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说也具有监督(dū)职(zhí)能(néng),但这种监督是一种自我监督行为,主要通过(guò)会计检查(chá)来实现(xiàn),针对会计业务活(huó)动本身,而(ér)审计(jì),既包含了检查(chá),又包括(kuò)了对(duì)计(jì)算行为(wèi)及所有的经济活动进行(xíng)实地考(kǎo)察、调查、分析、检验,即(jí)含审核稽查计算之意(yì)。

  (3)会计检查(chá)只(zhǐ)是(shì)各个(gè)单位(wèi)财会部门(mén)的附(fù)带职(zhí)能,而审(shěn)计(jì)是独(dú)立(lì)于财会(huì)部分之外(wài)的(de)专职(zhí)监(jiān)督检(jiǎn)查(chá);会计检查的目的主要是为了保证会计资料的真实性和准确性。

  其检查范围灶(zào)槐、深度(dù)、方式均受到限制,而审计的目的在于证实(shí)财政、财(cái)务收支的真实(shí)、合(hé)法(fǎ)、效(xiào)益,审计检查会计(jì)资料只是(shì)实现(xiàn)审计目的(de)的手段之一(yī),但不是惟一的手(shǒu)段。

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