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毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗

毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计哪(nǎ)个(gè)发(fā)展(zhǎn)前景(jǐng)比较好(hǎo)些,会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较好一点是问:审计和会计哪个好就业(yè)会计专业人(rén)员目前较为饱(bǎo)和(hé),就(jiù)业(yè)质量不高,都为较小型的(de)单位的(de)。

  关(guān)于会计和审计(jì)哪个发展前景比较(jiào)好些,会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)一点以(yǐ)及会计(jì)和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好些,会计(jì)和审计哪个发展前景比较好呢,会(huì)计(jì)和(hé)审计哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较(jiào)好(hǎo)一点,会计和审(shěn)计哪个好就业前景,会计(jì)跟(gēn)审计哪(nǎ)个发展的更好等(děng)问题,小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)知识:

会(huì)计和(hé)审(shěn)计哪个发展前景比较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点

  问:审计和会计哪个好就业(yè)

  会计(jì)专业人员目前(qián)较(jiào)为饱和,就(jiù)业质量不高,都(dōu)为较小型的单位(wèi)。

  而审计(jì)专(zhuān)业(yè),尤其是重点学校的审计专业就业质量较高,考取公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前景。

  审计和会(huì)计各(gè)有长短,学会计比较简单(dān),先做帐,考(kǎo)升(shēng)级(jí),初级、中级(jí)、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在(zài)有前景的单位打升(shēng)级(jí),待遇都不错。

  审(shěn)计(jì)可以去会(huì)计事务所工作,把注册会计师考下来,出来后(hòu)到(dào)大型企业做财务经(jīng)理什么的,路线要高端些,难(nán)度也要高,因为注(zhù)会不是很好(hǎo)考(kǎo),事(shì)务所的工作压(yā)力也比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业(yè)机会,会(huì)计专业的(de)就业单(dān)位较多,审计专(zhuān)业的就业(yè)单位较(jiào)少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业人员目前(qián)较为饱和,就(jiù)业(yè)质量(liàng)不高,都为较(jiào)小型的单(dān)位(wèi),工资(zī)较低。

  而(ér)审计专业,尤其是(shì)重点学校的审(shěn)计专(zhuān)业就业质(zhì)量(liàng)较高,考取公务员的机会较多,有更好的(de)发展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)。

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会计(jì)和(hé)审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)比较(jiào)好(hǎo)?

  审计。

  1、审计和会(huì)计事相同的,都是以会(huì)计理(lǐ)论为基础的(de)。

  简单类比,会(huì)计(jì)就是直(zhí)接记(jì)账,而审计就是(shì)对会计所记账目(mù)的(de)检查、监督(dū)。

  会计接触面(miàn)比(bǐ)较窄,具(jù)体工(gōng)作内容没有太多创新的空间。

  只要具备(bèi)基本的财务、税务知(zhī)识就(jiù)能应付(fù)。

  而(ér)审计(jì)行业对(duì)人的素质要求非常高。

  可(kě)能接触到生产、金融证券、房(fáng)地产等各毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗类(lèi)行业(yè)客户(hù),即使(shǐ)是内部审计(jì),也需要涉及对整个企(qǐ)业业务的了解,需要有全局观,对(duì)各类(lèi)技术(shù)涉猎面广,容易转型和多(duō)角度发展(zhǎn)。

  2、从(cóng)就业前景,审计与会计属于一个专(zhuān)业大类,就(jiù)业广泛(fàn)性方(fāng)面不(bù)如会计,毕竟财务是企(qǐ)业(yè)职(zhí)能的(de)必备,而审计却(què)不一定,单位内部(bù)配备审计的毕竟是(shì)少数,更多(duō)的(de)是(shì)会(huì)计师(shī)事务(wù)所和政(zhèng)府单(dān)位。

  相对适应面就窄了(le)很多。

  3、审计专业未(wèi)来的(de)就业方(fāng)向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政(zhèng)资金的使用进行监督的工(gōng)作内容。

  工作比较(jiào)累,经常会加班,但福(fú)利(lì)待遇不(bù)错。

  (2)会计师事务(wù)所:事务(wù)所人员非常累,一年(nián)出(chū)差(chà)200-300天左(zuǒ)右(yòu)非常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项目完成(chéng)直接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企业一(yī)般(bān)处(chù)于边缘化的(de)部门(mén),升职空间不大。

  但(dàn)会计和审计只是职业(yè)中(zhōng)的一个过程(chéng),未(wèi)来发展还有很长(zhǎng)的路要走,关于审计与(yǔ)会计(jì)隐(yǐn)嫌友可以考的(de)证书(shū),二者领域内的职(zhí)称类证书是必(bì)须要的(de)考的(de)!

  共同都可(kě)以考的(de)证书(shū)是注册会计师,注(zhù)册(cè)会计师证书涵盖的(de)内(nèi)容(róng)比较广,会计、审计的内容都是包括的,所以难度(dù)是非常大的!

  注册会计(jì)师拥有在(zài)审计报报告(gào)上签字的唯(wéi)一权利,注册会计师的方向是审计的(de)方向,想要进入会计师事务所工作的考生,注会证书可(kě)以说是非常好(hǎo)的敲门砖!在事务所累(lèi)计(jì)的经验是非常好的跳(tiào)板(bǎn)!

  一、审计与(yǔ)会(huì)计(jì)的(de)联(lián)系

  1.审计(jì)主要是对(duì)、和会(huì)计报表等财务会计(jì)资料及(jí)其(qí)所反(fǎn)映的财政、财务收支活动的真实、合(hé)法、效(xiào)益进行审(shěn)查和评价(jià)。

  审计需要以会(huì)计(jì)资料为(wèi)前提和基础,离开了财(cái)务会计资(zī)料,审计工作很难进(jìn)行。

  2.会(huì)计活(huó)动(dòng)是经济管理的重要组(zǔ)成部分,它本身(shēn)是审(shěn)计(jì)监督的(de)主要对象(xiàng)。

  在审计产(chǎn)生(shēng)之初,审计人(rén)员主要从审查会计(jì)资料(liào)入手,对会计资(zī)料中反映的问题进行审查。

  二、审计与会计的(de)区别

  1.产生的(de)前提不(bù)同

  会计是为了加强经济(jì)管理,适(shì)应对劳动耗费和劳(láo)动(dòng)成果(guǒ)进行核算和分(fēn)析(xī)的需要(yào)而产生(shēng)的;审(shěn)计是因经(jīng)济监督的需要,即(jí)为了确定(dìng)经营者或其他受托管理者的经济责任的(de)需要而产生(shēng)的(de)。

  2.两(liǎng)者性(xìng)质不同

  会(huì)计是经营管理的(de)重要组成部分,主要是(shì)对生产经营或管(guǎn)理过程(chéng)进行反映和监督;审(shěn)计(jì)则处于(yú)具体的(de)经营(yíng)管理之外,是经济监督的重要(yào)组成部分,主要(yào)对财政、财务收支及其他(tā)经济活动的真实(shí)、合法和效益(yì)进行审查(chá),具有外在性和独立性(xìng)。

  3.两者对象不同

  会计的对(duì)象主要是资(zī)金运动过程,审计(jì)的对(duì)象主要是会(huì)计(jì)资料和其他(tā)经济信息所(suǒ)反映的经济(jì)活动。

  4.方法(fǎ)程序不同

  (1)会(huì)计方法体系由会(huì)计核算、会计分析(xī)、会计检查三部分组成,包括(kuò)了记账、算账、报账、用(毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗yòng)账、查(chá)账等内(nèi)容,其中包括设(shè)置账户、复式记账、填制凭(píng)证、登记账簿(bù)、成本计(jì)算、财产清查、会计报(bào)表(biǎo)等方法,其目的是为管理和决策(cè)提供必须(xū)的资料(liào)和(hé)信息。

  (2)审(shěn)计方法体(tǐ)系由规划(huà)方法、实(shí)施(shī)方法(fǎ)、管理方法等组(zǔ)成,而实(shí)施方法(fǎ)主要(yào)是为了确定审计事项、收集、对照标(biāo)准(zhǔn)评价,提出与(yǔ)决定(dìng),使(shǐ)用资(zī)料检查法(fǎ)、实物检查(chá)法、审计调查法、审计分(fēn)析(xī)法、审计抽样法等,其目的是(shì)为了(le)对(duì)被审计(jì)对象进行全面评(píng)价(jià)提供证据而采取(qǔ)的(de)必要方(fāng)法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济活动过程的记录、计算(suàn)、反(fǎn)映和监督;审计(jì)的基本职能是(shì)监督,此(cǐ)外还包(bāo)括评价(jià)和(hé)者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说也具有(yǒu)监督职(zhí)能,但这种监督(dū)是一种(zhǒng)自(zì)我监(jiān)督行为,主要通过会计检查(chá)来实(shí)现,针(zhēn)对会计业务活动(dòng)本身,而(ér)审(shěn)计,既包含(hán)了检查,又包括(kuò)了对计算行为及所有的(de)经济活动(dòng)进行(xíng)实地考察(chá)、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审核(hé)稽查计算之(zhī)意。

  (3)会计检查只是各个单位财(cái)会部门的附带职能,而审计是(shì)独立于(yú)财会部分(fēn)之(zhī)外(wài)的专职监督检查;会计检查的目(mù)的(de)主要(yào)是为(wèi)了保(bǎo)证会计资料的(de)真实(shí)性和准确性。

  其检查范(fàn)围灶槐、深度、方式均受到限制,而审计的(de)目的在于证实财政、财务收(shōu)支的真(zhēn)实、合法、效益,审计检查会计(jì)资(zī)料只是实(shí)现审(shěn)计目(mù)的的手段之一(yī),但不是惟一(yī)的手段(duàn)。

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