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夷洲今是何地,夷洲是哪里

夷洲今是何地,夷洲是哪里 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会计和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好一点

  问(wèn):审计(jì)和会计哪个好就业

  会计专业人(rén)员目前较为饱和(hé),就业质量(liàng)不(bù)高,都为较小型的(de)单(dān)位(wèi)。

  而审计专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点学校的(de)审(shěn)计专业就业质量较高,考(kǎo)取公务员的机会(huì)较(jiào)多(duō),有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各有长短,学会(huì)计比较(jiào)简(jiǎn)单,先做帐(zhàng),考升(shēng)级,初级(jí)、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级(jí),待遇都不错。

  审计可以去会计(jì)事务所工作,把注册会计(jì)师(shī)考下来,出来后到大型企(qǐ)业做财务(wù)经(jīng)理(lǐ)什么的(de),路线要高端(duān)些,难度也要高(gāo),因为注会不(bù)是很(hěn)好考,事务(wù)所的(de)工作压力也比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业机会(huì),会计专业的就业单位较多,审计专业的就业(yè)单位较(jiào)少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计(jì)专业人员目前较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量不(bù)高(gāo),都为较小型的单位,工资较(jiào)低(dī)。

  而(ér)审计专业(yè),尤(yóu夷洲今是何地,夷洲是哪里)其是重点学校的(de)审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务(wù)员的机会较多(duō),有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同(tóng)的(de),都是以(yǐ)会计理论为(wèi)基础的(de)。

  简(jiǎn)单类比,会计(jì)就(jiù)是直(zhí)接记账(zhàng),而审(shěn)计(jì)就是对(duì)会计(jì)所记(jì)账目的检查、监督。

  会(huì)计接触面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体(tǐ)工作内容没有太多创新的空间。

  只要具备基(jī)本(běn)的财务、税务(wù)知识就(jiù)能应付。

  而审计行业对人的素质要求(qiú)非(fēi)常高。

  可能接触到生产、金(jīn)融证券、房地产等各类(lèi)行(xíng)业客(kè)户,即(jí)使(shǐ)是内部审计,也需要涉(shè)及对整(zhěng)个企业业(yè)务的了解,需要有(yǒu)全局(jú)观(guān),对各类技术涉(shè)猎面广,容易转型和(hé)多角度(dù)发展。

  2、从就业前(qián)景,审计与会计属于一个(gè)专业大类,就业广泛性方面(miàn)不(bù)如会计,毕(bì)竟(jìng)财务是企业职能的(de)必备,而审计(jì)却不一定,单(dān)位夷洲今是何地,夷洲是哪里内部(bù)配备审计的(de)毕竟是少数(shù),更多(duō)的是会计师事务所和(hé)政府单位。

  相对(duì)适(shì)应面就窄了很多。

  3、审计专业未来的(de)就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对政府财(cái)政资金的使用(yòng)进行(xíng)监督(dū)的工作(zuò)内(nèi)容。

  工作(zuò)比较累,经常会加班,但福利待遇不错(cuò)。

  (2)会计(jì)师事务所:事务所人(rén)员非常累,一(yī)年出差200-300天左右非(fēi)常(cháng)常见。

  经常(cháng)一(yī)个(gè)项目完成直接飞(fēi)到另外(wài)一个项目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内(nèi)审在国内企业一(yī)般处(chù)于边缘化的部(bù)门,升(shēng)职空间不(bù)大。

  但会计和(hé)审(shěn)计(jì)只是职业(yè)中的一个过程,未(wèi)来发展还有(yǒu)很长的路要走,关于审计与会计隐嫌友(yǒu)可(kě)以考的证书(shū),二者领域(yù)内的职称类证(zhèng)书是必须(xū)要的考的!

  共同都(dōu)可以考的证(zhèng)书是(shì)注册会计(jì)师,注(zhù)册会计(jì)师(shī)证书涵盖的内容(róng)比(bǐ)较广,会(huì)计、审(shěn)计的内(nèi)容都是包括的,所以难度是非常大的!

  注册(cè)会计师拥有在审计报报告上签字(zì)的唯一权(quán)利,注册会计师的(de)方向是(shì)审计的方(fāng)向,想要(yào)进(jìn)入会计(jì)师事(shì)务所工(gōng)作的(de)考(kǎo)生,注(zhù)会证(zhèng)书可以说(shuō)是非常好的敲门砖!在事(shì)务所(suǒ)累计(jì)的经(jīng)验是非常好的(de)跳板!

  一(yī)、审(shěn)计(jì)与会计的(de)联系

  1.审计主要是对、和会计报表等财务会计资料(liào)及其(qí)所反(fǎn)映的财政(zhèng)、财务收支(zhī)活动的真(zhēn)实、合法、效(xiào)益进行审查(chá)和评价。

  审计需要以会计(jì)资料(liào)为前提和基础,离开了(le)财务会计(jì)资料,审计工作很(hěn)难进(jìn)行。

  2.会(huì)计活动是(shì)经济(jì)管理的重要组(zǔ)成部分,它本身是审计监督(dū)的(de)主要对象(xiàng)。

  在(zài)审(shěn)计产生之初,审计人员(yuán)主(zhǔ)要从审查会计资料入手,对(duì)会计资料中(zhōng)反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的(de)区别

  1.产生的(de)前提不同

  会计是(shì)为了(le)加(jiā)强经济(jì)管理,适应对劳动耗费和(hé)劳动成果(guǒ)进行核算和分析的(de)需要(yào)而产生的;审计是因经济监督的需要,即为了确定经营者(zhě)或其他受托管理者(zhě)的经(jīng)济责任的需(xū)要而产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者性质不同

  会计(jì)是经营(yíng)管(guǎn)理的重要组成部分,主要是对生(shēng)产经营或管(guǎn)理过程(chéng)进行反映和监督;审(shěn)计则处于具体(tǐ)的经(jīng)营管理之外(wài),是(shì)经济监督的(de)重要组(zǔ)成(chéng)部分,主(zhǔ)要对财(cái)政、财务收支及(jí)其他(tā)经(jīng)济活动的真实、合(hé)法和效(xiào)益进行审(shěn)查,具有外(wài)在(zài)性(xìng)和独立性。

  3.两者(zhě)对象不同

  会计的对象主要是(shì)资金运动(dòng)过程,审计(jì)的对(duì)象主要是会计资(zī)料和其他(tā)经济(jì)信息(xī)所反映(yìng)的经济活动。

  4.方(fāng)法程序不同

  (1)会计(jì)方(fāng)法体系由(yóu)会计(jì)核算、会计(jì)分析、会计检查三(sān)部(bù)分(fēn)组成,包括了记账、算(suàn)账、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容,其中包括设置账户、复(fù)式记账、填制凭(píng)证、登记账簿(bù)、成本计算、财产清查、会计报表等方法,其目的是(shì)为管理和(hé)决(jué)策提供必须的资(zī)料(liào)和信(xìn)息(xī)。

  (2)审计方法体系(xì)由规划方法、实(shí)施(shī)方法(fǎ)、管(guǎn)理(lǐ)方法等组成,而实施方法主要是(shì)为(wèi)了(le)确定审计事(shì)项(xiàng)、收集、对(duì)照标准评价(jià),提出与决定,使用资料检查法(fǎ)、实物(wù)检查法、审计调查法(fǎ)夷洲今是何地,夷洲是哪里、审计分(fēn)析(xī)法、审计抽样(yàng)法(fǎ)等,其目的(de)是为了对(duì)被审计对象进行全面评价提(tí)供证据(jù)而采取(qǔ)的必要方法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会计的基本职(zhí)能是对经(jīng)济(jì)活动过程的(de)记(jì)录、计算、反映(yìng)和监督;审计的基本职能是(shì)监督,此外还包括评价和者(zhě)卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督(dū)职(zhí)能(néng),但这种监督是一(yī)种(zhǒng)自我监督行为(wèi),主要通过会计检查来实(shí)现,针对会计业务活动本身,而审(shěn)计,既包含(hán)了检查,又包(bāo)括(kuò)了对计算行为及所(suǒ)有的经济(jì)活动进行实地考(kǎo)察、调查(chá)、分析(xī)、检验,即(jí)含审核稽查计(jì)算之意。

  (3)会计(jì)检查只是各个(gè)单位(wèi)财会部(bù)门的附带职能(néng),而审计是独立于财会部分之外的专职(zhí)监(jiān)督检查;会计检(jiǎn)查的目(mù)的主要(yào)是(shì)为了保证会计资料(liào)的真实性和(hé)准确(què)性。

  其检查范围(wéi)灶(zào)槐(huái)、深(shēn)度、方式均受(shòu)到限制(zhì),而审计的(de)目的在于证实(shí)财政(zhèng)、财务收支(zhī)的真(zhēn)实(shí)、合法、效益(yì),审计检查会计资料(liào)只是实现(xiàn)审(shěn)计(jì)目的的手段之一,但不是惟(wéi)一(yī)的手(shǒu)段。

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