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  会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较好些,会(huì)计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展前景比(bǐ)较好(hǎo)一点(diǎn)是问:审计和会(huì)计(jì)哪个好就业会计专业人员目前较(jiào)为(wèi)饱(bǎo)和,就(jiù)业质量不(bù)高,都为较小型的单位的。

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  问(wèn):审计和会(huì)计哪(nǎ)个好(hǎo)就(jiù)业

  会(huì)计专业人(rén)员目前较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为较小型(xíng)的单位。

  而审计专(zhuān)业,尤其是重(zhòng)点学校的审计专业就(jiù)业(yè)质量较高,考取公务员(yuán)的机会较多,有更好的发(fā)展前景(jǐng)。

  审计和会计(jì)各有长短,学会计比较简单,先(xiān)做帐,考升级(jí),初级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或(huò)者(zhě)在(zài)有(yǒu)前景的(de)单位打升(shēng)级,待遇都不错。

  审计可以(yǐ)去(qù)会计事务所(suǒ)工(gōng)作,把(bǎ)注册会(huì)计师考下来,出来后到大型企业做(zuò)财(cái)务经理什么的(de),路(lù)线要高端些(xiē),难度也要高,因为(wèi)注会不是很(hěn)好考(kǎo),事务所的工(gōng)作压力也(yě)比较大。

  具体(tǐ)来说(shuō):

  1、论就业机会,会(huì)计专业的就业单位较(jiào)多(duō),审计专业的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业(yè)人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不高(gāo),都为较小(xiǎo)型的单位,工资较低。

  而审计(jì)专业,尤其是重点(diǎn)学校的审计(jì)专业就业质量较高,考取公务员的机会较(jiào)多(duō),有更好的(de)发展前景。

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会(huì)计和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同(tóng)的,都是以会计理论为(wèi)基础的。

  简单(dān)类比,会计就是直接记账,而审计就是对会计所记账目的检(jiǎn)查、监督。

  会(huì)计(jì)接(jiē)触面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工(gōng)作内容没有太多创新的空(kōng)间。

  只要具备基本的财(cái)务、税务知识就(jiù)能应付(fù)。

  而芬迪和gucci是一个档次吗,芬迪和gucci是一个档次吗审计行业对人的(de)素(sù)质(zhì)要求非(fēi)常高。

  可能(néng)接触到生产(chǎn)、金融证券、房地产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即(jí)使是内部(bù)审计,也需要涉及对整个企业业务(wù)的(de)了解,需(xū)要(yào)有全局观,对各(gè)类技术涉(shè)猎面广,容易转(zhuǎn)型和(hé)多角(jiǎo)度发展。

  2、从(cóng)就业前景(jǐng),审计(jì)与会计属(shǔ)于一(yī)个专(zhuān)业大类,就业广泛性方面不如会计(jì),毕竟财务是企业职(zhí)能的必备(bèi),而审计却不(bù)一定,单(dān)位内部配备审计的毕竟(jìng)是少数,更多(duō)的是会计师事务所和(hé)政(zhèng)府单位。

  相对适(shì)应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未来的就业(yè)方向(xiàng)

  (1)政府审(shěn)计(jì):对政府财政资金的(de)使用进行监督的工作(zuò)内容。

  工(gō芬迪和gucci是一个档次吗,芬迪和gucci是一个档次吗ng)作比(bǐ)较累,经常会(huì)加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事(shì)务所:事务(wù)所(suǒ)人员非常累,一年出(chū)差200-300天左右非(fēi)常常见。

  经常一个项目完成(chéng)直接飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计:内审在国(guó)内企(qǐ)业一般处于边(biān)缘化(huà)的部门,升职(zhí)空间不大(dà)。

  但会计和审计只是职业(yè)中(zhōng)的一个(gè)过程(chéng),未来发(fā)展还有很长的路(lù)要走,关(guān)于(yú)审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领域(yù)内(nèi)的(de)职称类(lèi)证书是必须要的(de)考的!

  共同(tóng)都可以考(kǎo)的证书是注(zhù)册会计师,注(zhù)册(cè)会计师证(zhèng)书涵盖的内容比较(jiào)广(guǎng),会计、审计的内容都是包(bāo)括(kuò)的,所以(yǐ)难度是非常大的!

  注册会计师拥有在审(shěn)计报报告上签字的唯一权利,注(zhù)册会计师的方向是审计的方(fāng)向,想要进入会计师事务(wù)所工作(zuò)的(de)考(kǎo)生,注会证书可以说(shuō)是非常(cháng)好的(de)敲(qiāo)门(mén)砖!在事(shì)务所累计(jì)的经(jīng)验(yàn)是非常(cháng)好的跳板!

  一、审(shěn)计与会(huì)计的联系

  1.审计(jì)主(zhǔ)要是对、和会计报表(biǎo)等财(cái)务会计资料(liào)及(jí)其所(suǒ)反(fǎn)映的(de)财政(zhèng)、财务收(shōu)支活动的真实、合法、效益进行审查(chá)和(hé)评价。

  审计需要以会计资料(liào)为前(qián)提和基础,离(lí)开了(le)财务会计(jì)资(zī)料,审计工作(zuò)很(hěn)难进行。

  2.会计(jì)活动是经(jīng)济管理的重(zhòng)要(yào)组(zǔ)成(chéng)部分,它本身是(shì)审计监督的主要对象。

  在(zài)审计产生之初,审(shěn)计人员主要从审(shěn)查会(huì)计资料入手(shǒu),对会计资料(liào)中反映的问题进行审(shěn)查。

  二、审计与会计的区别(bié)

  1.产生(shēng)的前提不同

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应对劳动耗(hào)费和劳动成果进行核算和分(fēn)析(xī)的需要而(ér)产(chǎn)生的(de);审计(jì)是因经济监(jiān)督(dū)的需要(yào),即为了确定(dìng)经(jīng)营(yíng)者或其他受托管理者的经济责任的需(xū)要(yào)而(ér)产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经(jīng)营管理的重要组成部分,主要是(shì)对生产经营(yíng)或管理过程进行反(fǎn)映和监督;审计则处(chù)于具体的经营管(guǎn)理(lǐ)之外,是经济监督的重要组(zǔ)成部(bù)分,主要对财政、财(cái)务收支及其他经(jīng)济活动的真(zhēn)实、合法和效(xiào)益进行审查,具(jù)有(yǒu)外在(zài)性和独立性。

  3.两(liǎng)者对象(xiàng)不同

  会计的对象主要是资金(jīn)运动过程,审计(jì)的(de)对象(xiàng)主要是会计资料和其他经济信息所(suǒ)反映的经济活动。

  4.方(fāng)法程序不(bù)同

  (1)会计(jì)方(fāng)法体系由会计核算、会计分析、会计检查(chá)三部分组成,包括了(le)记(jì)账、算账(zhàng)、报账、用账、查账等内容,其中包括设置账户、复式(shì)记账(zhàng)、填制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财(cái)产清(qīng)查、会计报表(biǎo)等(děng)方法,其(qí)目的是为管理和决策提(tí)供必(bì)须的资(zī)料(liào)和(hé)信息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由规划方法、实施方法、管(guǎn)理方法等组(zǔ)成,而实施方法主要是为了(le)确定审计(jì)事项、收集(jí)、对照标准评价,提出与决(jué)定(dìng),使用资料检(jiǎn)查(chá)法(fǎ)、实(shí)物检查法、审(shěn)计调(diào)查法、审计分析法、审计抽样法(fǎ)等,其目的是为了对被审计(jì)对象进行全面评(píng)价提供证(zhèng)据而采(cǎi)取的(de)必要(yào)方法。

  5.职能(néng)不(bù)同

  (1)会计的基(jī)本职能是对经济活动过程的(de)记录、计算、反映和监(jiān)督(dū);审计的基本职(zhí)能是(shì)监督,此外(wài)还包括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计(jì)虽说(shuō)也(yě)具有(yǒu)监督职能(néng),但这种监(jiān)督是一种自(zì)我监督行为,主要通(tōng)过会计检查来实(shí)现,针对(duì)会计业务(wù)活动本身,而(ér)审计(jì),既包(bāo)含(hán)了检查(chá),又包(bāo)括了对计算行为及所有的经济(jì)活动进行实地考察、调(diào)查、分析、检验,即含审核稽查计算之意。

  (3)会(huì)计检查(chá)只是各个单位财(cái)会部门的附带职(zhí)能(néng),而审计是独立于财会部分之外(wài)的(de)专职监督检查;会(huì)计检查(chá)的目的主要(yào)是(shì)为了保证会计资料(liào)的真实性(xìng)和(hé)准(zhǔn)确(què)性。

  其检(jiǎn)查范(fàn)围灶(zào)槐、深度、方式均受到限制,而审(shěn)计的目(mù)的在于证实(shí)财政、财务收支的真实、合法、效益,审计检(jiǎn)查会计资料(liào)只(zhǐ)是实现审计(jì)目的的手段之一,但(dàn)不是(shì)惟(wéi)一的手段。

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