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42周是几个月,42周是几个月保质期

42周是几个月,42周是几个月保质期 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计哪(nǎ)个(gè)发展前(qián)景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点(diǎn)是问:审计和会计哪(nǎ)个好就业会(huì)计专业人员(yuán)目前(qián)较为饱和(hé),就业质量不高(gāo),都为较小型(xíng)的单(dān)位的(de)。

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会计和审计哪个发展前(qián)景比较好些(xiē),会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)一点

  问:审(shěn)计(jì)和会(huì)计哪个好就业

  会(huì)计专业人(rén)员目前较为(wèi)饱和,就业质量不高(gāo),都为较小(xiǎo)型的单位。

  而审(shěn)计专业,尤其是重(zhòng)点学校(xiào)的审(shěn)计(jì)专业就业质量(liàng)较高,考取公务员(yuán)的机会较(jiào)多,有(yǒu)更好的发展前景。

  审计和会计(jì)各(gè)有长短,学会计比较简单,先做帐,考升级(jí),初(chū)级(jí)、中级、高(gāo)级会计师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前(qián)景的单位打升级(jí),待遇都不(bù)错。

  审计(jì)可以(yǐ)去会计(jì)事务(wù)所工作,把注册(cè)会计师考下来,出来后到大型(xíng)企业做财务经理(lǐ)什么的,路线(xiàn)要高端些,难度也要高,因(yīn)为注会不是(shì)很好考(kǎo),事务所(suǒ)的(de)工作压力也比较大。

  具(jù)体来42周是几个月,42周是几个月保质期说:

  1、论就业(yè)机会,会计专(zhuān)业的就业(yè)单位较多,审计专业的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业(yè)优劣,会计专业人员目前(qián)较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位,工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重(zhòng)点学校的审计(jì)专(zhuān)业就业质量较高(gāo),考取公务员的机会较多,有更好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前(qián)景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和(hé)会(huì)计事相同的,都是以(yǐ)会计理论为基础的。

  简单(dān)类比,会(huì)计就是直接(jiē)记账(zhàng),而(ér)审计就(jiù)是对会计(jì)所(suǒ)记(jì)账目的检查、监(jiān)督。

  会计接(jiē)触(chù)面比较(jiào)窄,具体(tǐ)工作内容没有太多创新的空(kōng)间。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应(yīng)付(fù)。

  而审计(jì)行业对人的(de)素质要(yào)求非常(cháng)高。

  可(kě)能接(jiē)触到生产、金融(róng)证券、房地产(chǎn)等各类行业(yè)客(kè)户,即使是内(nèi)部审计,也需要涉及(jí)对(duì)整个企业业务的了解,需要(yào)有全局观(guān),对各类技术涉猎面(miàn)广(guǎng),容易转型和(hé)多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计与(yǔ)会计属于一(yī)个专业大类(lèi),就业广泛(fàn)性方面不如会(huì)计(jì),毕竟财务是企业职能的必(bì)备,而(ér)审计却不一定(dìng),单位内部配备审计的(de)毕(bì)竟是少数,更多的(de)是会计师事务所(suǒ)和政府(fǔ)单位。

  相(xiāng)对适应(yīng)面就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业未来的就业(yè)方向

  (1)政府审计:对政府财政资金的使用(yòng)进行(xíng)监督的工作内容(róng)。

  工(gōng)作(zuò)比较累,经常会加(jiā)班,但福利待遇(yù)不(bù)错(cuò)。

  (2)会(huì)计(jì)师(shī)事务(wù)所:事(shì)务所(suǒ)人员非常累(lèi),一年出差200-300天(tiān)左右非(fēi)常常见。

  经(jīng)常一个项(xiàng)目完成直接(jiē)飞到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业内(nèi)部(bù)审计:内审在国内(nèi)企业一般处(chù)于边缘(yuán)化的部门,升职(zhí)空间(jiān)不大(dà)。

  但会计和审计只是职业(yè)中(zhōng)的一个过程,未来发(fā)展还(hái)有很(hěn)长的(de)路要走,关(guān)于审(shěn)计与(yǔ)会(huì)计隐嫌(xián)友可(kě)以考的证书,二者领域内的职称类(lèi)证书是必须(xū)要的(de)考(kǎo)的!

  共同都可(kě)以考的证(zhèng)书是注册会(huì)计师,注册会计师证书涵盖的(de)内容比较(jiào)广,会(huì)计、审计的内容都是包括的(de),所以难度是非常大的!

  注册会计(jì)师拥有在审计(jì)报报告(gào)上签字的唯一权利,注册会(huì)计师的方(fāng)向(xiàng)是审(shěn)计(jì)的方向,想要进入会(huì)计师(shī)事(shì)务所工作的(de)考生(shēng),注会证书可(kě)以说是(shì)非(fēi)常好的敲门砖!在(zài)事务所累计的经验(yàn)是(shì)非(fēi)常好的跳板!

  一、审计(jì)与会计的联(lián)系

  1.审计主要(yào)是(shì)对、和会计报表等财(cái)务会(huì)计资料及(jí)其所反映的财政(zhèng)、财务收支活动的真实、合法、效益进行审查和评(píng)价。

  审计需要以会计资料(liào)为前提和基础,离开(kāi)了(le)财务(wù)会(huì)计(jì)资料,审计工作(zuò)很难进行(xíng)。

  2.会计活动(dòng)是经济管理(lǐ)的重要组成部分,它本身是审(shěn)计监督的(de)主要对象(xiàng)。

  在审计(jì)产生之初,审计人员(yuán)主(zhǔ)要从(cóng)审(shěn)查(chá)会计(jì)资料(liào)入手,对会计资(zī)料中反(fǎn)映的问(wèn)题进行审查。

  二(èr)、审计与会计的区别

  1.产生的前提不同

  会计是为了加强经(jīng)济管理,适应对劳动耗费(fèi)和劳动成果进行核算和分析的(de)需要而产生的;审(shěn)计是(shì)因经济(jì)监督的需要,即为(wèi)了确定经(jīng)营者或其(qí)他受托管(guǎn)理者的经济责任的(de)需要而产生的(de)。

  2.两者性质不(bù)同

  会计是经营管(guǎn)理的(de)重(zhòng)要(yào)组成(chéng)部分(fēn),主(zhǔ)要是(shì)对生产经营(yíng)或(huò)管理(lǐ)过程进行反映(yìng)和监督;审计则处于具体的经营管理(lǐ)之外(wài),是(shì)经济监督的重要(yào)组成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财务收支及其他(tā)经济活动的真实、合法和(hé)效益(yì)进行审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的(de)对象(xiàng)主要是资(zī)金运动(dòng)过程,审计的对象主要是会(huì)计资料和(hé)其他经济信息(xī)所反(fǎn)映(yìng)的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会(huì)计方法(fǎ)体系由会计核算、会(huì)计分(fēn)析、会(huì)计(jì)检查(chá)三部分(fēn)组成,包括了记(jì)账、算账(zhàng)、报(bào)账(zhàng)、用账、查账等内容,其中包括设置账户、复式记(jì)账、填制凭证、登记账簿、成(chéng)本计算、财产(chǎn)清查、会计报表等方法,其目的是为管理和决策提供必须(xū)的(de)资料和信(xìn)息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体系由规划方(fāng)法(fǎ)、实施(shī)方(fāng)法、管理方法等组成,而实(shí)施方法主要是为了(le)确定审计事项、收集、对照标准评价,提出与决(jué)定,使用资料检查法、实物检查法、审计调查(chá)法、审(shěn)计分(fēn)析(xī)法、审(shěn)计(jì)抽样法等,其目的是(shì)为了对(duì)被审计对象进行全面(miàn)评价(jià)提供证(zhèng)据而采(cǎi)取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能是对经济(jì)活动过(guò)程的记(jì)录、计算、反(fǎn)映和监督;审计(jì)的基本职能是监督,此外(wài)还包(bāo)括评价和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说也具(jù)有监督职(zhí)能,但这种监督是(shì)一(yī)种自(zì)我监督行为(wèi),主(zhǔ)要通过会计检查来实(shí)现,针对会(huì)计业务活动本身,而审计,既(jì)包含(hán)了检(jiǎn)查(chá),又包括了(le)对计算行(xíng)为(wèi)及所有的经济活动(dòng)进行实地考察、调查、分(fēn)析、检验,即含审核稽查计算(suàn)之意。

  (3)会(huì)计检查只(zhǐ)是各个(gè)单位财(cái)会(huì)部门的附带职能,而审计是(shì)独立于财会(huì)部分之外(wài)的专职(zhí)监督(dū)检查(chá);会计检查的目(mù)的主要是(shì)为了(le)保证会计(jì)资料的(de)真实(shí)性(xìng)和准确性。

  其检查(chá)范围(wéi)灶槐(huái)、深度、方(fāng)式均受(shòu)到限制,而审计的目的在于证实(shí)财政、财务(wù)收支的真(zhēn)实、合法、效益,审计检查会计资料(liào)只(zhǐ)是实现审计目(mù)的的手段之一(yī),但不是惟(wéi)一(yī)的手段。

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