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长征有多长公里 红军长征一共用了几年

长征有多长公里 红军长征一共用了几年 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好些(xiē),会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好一点是(shì)问:审计和会计(jì)哪个好(hǎo)就(jiù)业(yè)会计专业人员目前较为饱和,就业质(zhì)量不(bù)高,都为较(jiào)小(xiǎo)型的(de)单位的。

  关(guān)于会计(jì)和审计哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好些,会(huì)计(jì)和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好一点以及(jí)会计和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好些,会计和(hé)审计(jì)哪个发展前(qián)景比较好呢,会计和(hé)审计哪个发展前景(jǐng)比(bǐ)较好一点,会计和(hé)审计哪个好就业前景(jǐng),会计跟审(shěn)计哪个发展的更好等问题,小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下知识:

会(huì)计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会计和(hé)审计哪(nǎ)个(gè)发展(zhǎn)前(qián)景比(bǐ)较好一点

  问:审计(jì)和(hé)会计哪个(gè)好就业

  会计专(zhuān)业人员目前较为饱和,就业质量不高,都(dōu)为(wèi)较小型的(de)单位。

  而(ér)审(shěn)计专业,尤(yóu)其是重点学校的审计专业就(jiù)业质量较高,考取(qǔ)公务员的机会较多(duō),有更(gèng)好的发展前(qián)景。

  审计和会计各(gè)有长短(duǎn),学会计比(bǐ)较简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高级会(huì)计师,隔两年跳个槽,或(huò)者在(zài)有(yǒu)前景的单位打升级,待遇都不错。

  审计可以去会计(jì)事务所(suǒ)工作,把注册会(huì)计师(shī)考下(xià)来(lái),出来后到大型企业做财务(wù)经理什么的(de),路线(xiàn)要高端些,难度也要高,因为注(zhù)会(huì)不是很好考,事(shì)务(wù)所的工作压(yā)力也比(bǐ)较大。

  具体来(lái)说:

  1、论就业机会,会(huì)计专(zhuān)业的就业单位较多(duō),审计专(zhuān)业(yè)的就业单位(wèi)较少(shǎo)。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专业人员目前较为饱和,就(jiù)业质量不(bù)高,都为较小型的单位(wèi),工(gōng)资较(jiào)低(dī)。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学(xué)校的审计专业(yè)就业质(zhì)量(liàng)较高,考取公务员的机会较多,有更好(hǎo)的(de)发(fā)展前(qián)景。

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会计和审计(jì)哪(nǎ)个(gè)发展前景比较好?

  审计。

  1、审计(jì)和(hé)会(huì)计事相同的(de),都是(shì)以会计理论为基(jī)础的。

  简单类比,会(huì)计就(jiù)是(shì)直接记(jì)账,而(ér)审计就(jiù)是(shì)对会计所记账目的检查、监(jiān)督。

  会计接触面比较窄,具体工作(zuò)内容没有(yǒu)太多创新(xīn)的(de)空间。

  只要具备基本的财务、税务(wù)知识(shí)就能应付。

  而审计行业对人的素质要求非(fēi)常高。

  可能接触到(dào)生产、金融证(zhèng)券、房地产(chǎn)等各类(lèi)行业(yè)客户,即使是内部(bù)审(shěn)计,也需要涉(shè)及对整个企业(yè)业务的了解,需要有全(quán)局观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度(dù)发展(zhǎn)。

  2、从就业前(qián)景,审计与会计属于一(yī)个(gè)专业大类,就业广泛性方面(miàn)不如会计(jì),毕竟财务是(shì)企业(yè)职能的必(bì)备,而(ér)审(shěn)计却不一(yī)定,单(dān)位内部(bù)配备审计(jì)的毕竟是少数,更多的(de)是会计师事务(wù)所和政府单位(wèi)。

  相(xiāng)对适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未来的就业(yè)方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财政资金的使用进行监督的工作内容。

  工作比较累(lèi),经常会(huì)加班,但(dàn)福利待(dài)遇不错。

  (2)会计师事务所:事务所人员非常累,一年(nián)出差200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常(cháng)一个项(xiàng)目完成直(zhí)接飞到另外一(yī)个(gè)项目上。

  (3)企业(yè)内部审计:内审在国内企业一般处于边缘化的部门(mén长征有多长公里 红军长征一共用了几年),升职(zhí)空(kōng)间不大(dà)。

  但会计和审计只(zhǐ)是职业中的一(yī)个(gè)过程,未(wèi)来发展还有很长的路(lù)要走,关于审(shěn)计与会(huì)计(jì)隐嫌友可以考的证书(shū),二者领域内的职称类证书是必须要的(de)考(kǎo)的!

  共(gòng)同都可以考的证书是注(zhù)册(cè)会计师(shī),注册会计师证书涵盖的(de)内容比(bǐ)较广(guǎng),会计(jì)、审计的(de)内容都是包括的,所以难度是(shì)非常大的(de)!

  注册会计(jì)师拥有在(zài)审计报(bào)报告上签字的(de)唯一权利,注册会计师的方向是审计的方向(xiàng),想要(yào)进(jìn)入会计师事务所工作的考(kǎo)生,注会证书(shū)可以(yǐ)说是非常好的敲门砖!在(zài)事(shì)务所累(lèi)计的(de)经验(yàn)是(shì)非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计的联(lián)系

  1.审(shěn)计主要(yào)是对(duì)、和会计报表等财务会计资料(liào)及其所(suǒ)反映的财政、财务收支活动(dòng)的真实、合法、效益(yì)进行审查(chá)和(hé)评价。

  审(shěn)计需要以(yǐ)会计资料为(wèi)前(qián)提和基础,离开了财(cái)务(wù)会计资(zī)料,审(shěn)计(jì)工作很(hěn)难进行。

  2.会计活动是经济管理的重要组成部分,它(tā)本身(shēn)是审计(jì)监督的主要对象。

  在审(shěn)计(jì)产生之(zhī)初,审计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问(wèn)题(tí)进(jìn)行审查。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应对劳动耗(hào)费和劳动成果进行核算和(hé)分析的需(xū)要而产(chǎn)生的(de);审计是因经济监督的(de)需要,即为了确定(dìng)经(jīng)营者或其他受托(tuō)管理者(zhě)的(de)经济(jì)责任的需要(yào)而产生(shēng)的。

  2.两者性质不同

  会(huì)计是经营管(guǎn)理的重要(yào)组成部分,主要是对生产经营(yíng)或管理过程进行反映(yìng)和监督(dū);审计(jì)则处(chù)于(yú)具体(tǐ)的经营管(guǎn)理之外,是经济监督的重要组成部分,主(zhǔ)要对财政、财务收(shōu)支及其他经济活动的(de)真实、合法(fǎ)和效益(yì)进行审查,具有外在性和独立(lì)性(xìng)。

  3.两者(zhě)对象不(bù)同

  会计的对象主要是资(zī)金(jīn)运(yùn)动过程,审计的(de)对象主(zhǔ)要是会计资料和其他经济信息所反(fǎn)映(yìng)的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计方法体系由(yóu)会计核算、会计分析、会计检查(chá)三部分组(zǔ)成,包括了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其中包括设置账(zhàng)户、复式记账、填(tián)制凭证(zhèng)、登记账簿(bù)、成本计算、财产清(qīng)查、会计报表等方法,其目的是(shì)为(wèi)管理和(hé)决策(cè)提(tí)供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法体系(xì)由规划方法、实(shí)施方法、管理(lǐ)方法等组(zǔ)成,而实施方法主要(yào)是为了确定审计事项、收集、对照(zhào)标准评(píng)价,提出与决定,使用资料检(jiǎn)查(chá)法、实物(wù)检查法、审(shěn)计(jì)调查法、审计分析(xī)法(fǎ)、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的是为了对被审计(jì)对(duì)象进行全面评价提供证据而采(cǎi)取(qǔ)的(de)必要方法。

  5.职能不(bù)同(tóng)

  (1)会计的(de)基本(běn)职能是(shì)对经(jīng)济活动(dòng)过(guò)程的记录、计(jì)算、反映(yìng)和监督(dū);审计的(de)基本职能是(shì)监督,此外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督职能(néng),但这(zhè)种监督是一种(zhǒng)自我监督行为,主要(yào)通(tōng)过会计(jì)检查来实现,针对会计业务活动本身,而审计,既包含(hán)了检查,又包括了对计(jì)算行为(wèi)及所有(yǒu)的经济活动进行实地考(kǎo)察、调(diào)查、分析、检验,即含(hán)审核稽查计(jì)算之意。

  (3)会计检查只(zhǐ)是各个单位财会部门的(de)附带职能,而审(shěn)计是独立于财会(huì)部分之外的专职监(jiān)督检查;会计检(jiǎn)查的(de)目的主要是为(wèi)了保证会计(jì)资料的真(zhēn)实性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限制,而审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合(hé)法、效益,审计检查会计资(zī)料只是实现审计目的的(de)手段之一,但(dàn)不是惟一的手段。

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