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艾特是什么意思

艾特是什么意思 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会(huì)计(jì)和审计哪个发展前景比(bǐ)较(jiào)好(hǎo)些(xiē),会计(jì)和审(shěn)计哪个发展前景(jǐng)比(bǐ)较好一(yī)点

  问:审(shěn)计和会计哪(nǎ)个好(hǎo)就业

  会(huì)计(jì)专业(yè)人(rén)员(yuán)目前(qián)较为饱和,就业(yè)质(zhì)量不高,都(dōu)为较(jiào)小型(xíng)的(de)单位(wèi)。

  而审计专业,尤(yóu)其是重点学校的审计专业就业质(zhì)量(liàng)较高,考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的(de)发展前景。

  审计(jì)和会计各有长短,学会计比较简单(dān),先(xiān)做帐,考升级(jí),初级、中(zhōng)级、高级会计师,隔(gé)两(liǎng)年跳(tiào)个槽,或者在有(yǒu)前景的单位(wèi)打(dǎ)升级,待遇都(dōu)不错。

  审计可以去(qù)会计事务所(suǒ)工作,把注册会计师考下来,出(chū)来后到大型(xíng)企业做(zuò)财(cái)务(wù)经理什么(me)的,路(lù)线要高(gāo)端些,难度也要高,因为注会不(bù)是很(hěn)好考,事务所的工作压力也比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机(jī)会,会计专(zhuān)业的(de)就业单(dān)位较多(duō),审计专业(yè)的就业单位较(jiào)少(shǎo)。

  2、论就业优(yōu)劣,会计专业人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型(xíng)的单位,工资较低。

  而审计专业,尤(yóu)其(qí)是重点学(xué)校的审计专业就业质量(liàng)较高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机会(huì)较(jiào)多,有更好(hǎo)的发展前景(jǐng)。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是(shì)以会计理论为基础的。

  简(jiǎn)单类(lèi)比,会(huì)计就是直接记账,而(ér)审计(jì)就是(shì)对会计(jì)所记账目的检查、监督。

  会计接触面比(bǐ)较(jiào)窄(zhǎi),具体(tǐ)工作(zuò)内容没(méi)有太多创新的空间。

  只要具备(bèi)基本的财(cái)务、税务知识就(jiù)能应付。

  而审(shěn)计(jì)行业对人的素(sù)质要(yào)求(qiú)非常高。

  可能接(jiē)触到生产(chǎn)、金(jīn)融证(zhèng)券、房地产等各类(lèi)行业客户,即(jí)使是内部审计,也需要(yào)涉(shè)及对整个企业业(yè)务的了解,需要有全局(jú)观,对各类(lèi)技术(shù)涉猎面(miàn)广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计与会(huì)计属(shǔ)于(yú)一个专业大类,就业广泛性(xìng)方面不如会计(jì),毕竟财务是企业职能的(de)必备,而审计却不一定,单(dān)位(wèi)内部(bù)配备审计的毕竟是少(shǎo)数,更多的是会计(jì)师(shī)事务(wù)所和(hé)政(zhèng)府单位。

  相对适(shì)应(yīng)面(miàn)就(jiù)窄(zhǎi)了(le)很多。

  3、审(shěn)计(jì)专业未来的就业方(fāng)向

  (1)政府审计:对政府财政资金的使(shǐ)用进行监督的(de)工作(zuò)内容。

  工作比较累(lèi),经常会加班,但福利待(dài)遇不错。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所(suǒ)人员(yuán)非(fēi)常累,一年出差200-300天左右(yòu)非(fēi)常常(cháng)见(jiàn)。

  经常(cháng)一(yī)个项目完(wán)成(chéng)直接飞到另(lìng)外(wài)一个项目上。

  (3)企业(yè)内部审计(jì):内审在国内企业一般(bān)处(chù)于边(biān)缘化的部(bù)门(mén),升职空间不大。

  但会计和审计只是职(zhí)业中的一个过(guò)程,未(wèi)来(lái)发(fā)展还有很(hěn)长的路要走,关于审计与(yǔ)会计(jì)隐嫌友可以考的(de)证书,二者领域内的职称类证书(shū)是必须(xū)要的考的!

  共(gòng)同都可(kě)以(yǐ)考(kǎo)的证(zhèng)书是注册会计师,注册会计师证书涵盖的内容比较广(guǎng),会计(jì)、审(shěn)计的内容都是包括的,所以难度是非常大的!

  注册会(huì)计师拥有在审计报报(bào)告上签字的唯一权利,注册会计师(shī)的方向是(shì)审(shěn)计的(de)方(fāng)向,想要(yào)进(jìn)入会计师事务(wù)所工作的考生,注会证书可以(yǐ)说是非常好(hǎo)的敲门砖!在事务所累计的经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是对(duì)、和会计(jì)报表(biǎo)等(děng)财务会计资料(liào)及其所反映(yìng)的财(cái)政(zhèng)、财务(wù)收支活动的(de)真实、合法(fǎ)、效益进行审查(chá)和评价。

  审计需要以会(huì)计(jì)资料为(wèi)前提和基础(chǔ),离开了财务会计资(zī)料,审(shěn)计工作很(hěn)难进行。

  2.会计活动(dòng)是经济(jì)管理的重要组成部分,它本身是审计监(jiān)督的主(zhǔ)要对象。

  在审计产(chǎn)生之初,审计人员(yuán)主要从审查会计资料入手(shǒu),对会(huì)计资料中反(fǎn)映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计(jì)与会计的区(qū)别(bié)

  1.产生的前提不同(tóng)

  会计是为(wèi)了加强经济管理,适应对劳动耗费(fèi)和劳动成果进行核算(suàn)和(hé)分析的需要(yào)而产生的;审计是因(y艾特是什么意思īn)经济监督的需(xū)要,即为(wèi)了确定经营者或其他受托管理者的经(jīng)济(jì)责(zé)任(rèn)的需(xū)要而产生的(de)。

  2.两者性质不同

  会计是经(jīng)营管(guǎn)理的重要组成部分,主要是对(duì)生产经(jīng)营或管(guǎn)理过程进行反映和监(jiān)督;审(shěn)计则处于具(jù)体的(de)经营管理之外,是(shì)经济监督(dū)的重要(yào)组成部分,主要对财(cái)政(zhèng)、财务收支及其(qí)他经济活动的真(zhēn)实、合法和效(xiào)益进行审查(chá),具有外在性和(hé)独立性(xìng)。

  3.两者对象不同(tóng)

  会计的对象主要是资(zī)金运动过程,审计的对(duì)象(xiàng)主要是会计资料和其他经济信(xìn)息所(suǒ)反映的经济(jì)活动(dòng)。

  4.方(fāng)法(fǎ)程序(xù)不同

  (1)会计方法(fǎ)体(tǐ)系由会(huì)计核(hé)算、会(huì)计分析(xī)、会计检查三部分组成,包(bāo)括了记账、算账(zhàng)、报账、用账、查账等内(nèi)容,其(qí)中(zhōng)包括(kuò)设(shè)置账户、复式记(jì)账、填制凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财产(chǎn)清查(chá)、会计报表等方法,其(qí)目(mù)的是为管(guǎn)理和决(jué)策(cè)提(tí)供必须的(de)资料和信息。

  (2)审计方法体系(xì)由规(guī)划方法、实施方法、管理方法等组成,而(ér)实施方法主要是为(wèi)了确定(dìng)审计事项、收集、对(duì)照(zhào)标准(zhǔn)评(píng)价(jià),提出与决(jué)定,使用资料检查(chá)法、实(shí)物检(jiǎn)查法(fǎ)、审计调查法、审(shěn)计(jì)分(fēn)析法、审计抽样法等(děng),其(qí)目的是(shì)为了对被审计对象进行全(quán)面评价提供证据而采(cǎi)取的必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济(jì)活动过程的记录、计(jì)算、反(fǎn)映和监督(dū);审计(jì)的基(jī)本(běn)职能是监督,此外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有(yǒu)监(jiān)督职(zhí)能(néng),但这种监督是一种自我监督行为(wèi),主要通过会计检查来实现,针对会计业务活(huó)动本身,而审计,既包含(hán)了(le)检查,又包括了对计算行为及所有的经(jīng)济(jì)活动进行(xíng)实地考察、调查、分析、检验,即含(hán)审核稽(jī)查计算之意。

  (3)会计(jì)检查只是(shì)各个单位(wèi)财会部(bù)门的附(fù)带职能(néng),而审计是独立于财会部分之外的专职监督(dū)检(jiǎn)查;会计检(jiǎn)查的目的(de)主要是为了(le)保证(zhèng)会(huì)计资料的真实性和准确性。

  其(qí)检查范围(wéi)灶槐、深度、方(fāng)式均受到限制,而审计的(de)目的在(zài)于证实财(cái)政、财务(wù)收支的(de)真实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查会(huì)计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟(wéi)一的手段(duàn)。

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