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黄山山体主要由什么岩石构成

黄山山体主要由什么岩石构成 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会(huì)计和审计哪个发展前(qián)景比较好些(xiē),会计和审计哪个(gè)发展前景比较好一点

  问:审计(jì)和会计哪个好就业

  会计(jì)专业(yè)人员目(mù)前较(jiào)为饱和,就业(yè)质(zhì)量不高,都为(wèi)较(jiào)小型的单位(wèi)。

  而审计专业(yè),尤其是(shì)重点学校的(de)审计专业就(jiù)业质量较高,考取公务(wù)员的机会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

  审计和会计各有长(zhǎng)短,学(xué)会计比较简(jiǎn)单,先做帐,考升级(jí),初级、中级(jí)、高级会(huì)计(jì)师,隔两年(nián)跳个(gè)槽,或者(zhě)在(zài)有(yǒu)前景的(de)单位(wèi)打升(shēng)级,待遇都(dōu)不错(cuò)。

  审计可以去会(huì)计事务所工作,把注册(cè)会计师考下来,出(chū)来后到(dào)大型企(qǐ)业做(zuò)财务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因(yīn)为注(zhù)会(huì)不是很(hěn)好考,事务所的工作(zuò)压力(lì)也比较大。

  具体来(lái)说:

  1、论(lùn)就业机(jī)会,会计专(zhuān)业的就业单位较多,审计专业的就业单(dān)位较少。

  2、论就业优劣(liè),会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为(wèi)较小型的单位,工资较(jiào)低。

  而审计(jì)专业,尤其是重点学校(xiào)的审计专业就(jiù)业质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前(qián)景(jǐng)。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好?

  审计(jì)。

  1、审(shěn)计和(hé)会(huì)计事相(xiāng)同的,都是以会计(jì)理(lǐ)论为基础的(de)。

  简单(dān)类比,会计就(jiù)是直接记账,而审(shěn)计(jì)就是对(duì)会计所记(jì)账目的(de)检查(chá)、监督。

  会计接触面比较窄,具体(tǐ)工作内容没有(yǒu)太多创新的空间。

  只要具备基本的(de)财务、税务知(zhī)识(shí)就能应付。

  而审(shěn)计行业对(duì)人的素质要求非常高。

  可(kě)能接触到(dào)生产、金融(róng)证券、房地(dì)产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即(jí)使(shǐ)是内(nèi)部(bù)审计,也需要(yào)涉及(jí)对整(zhěng)个企业业务(wù)的了解(jiě),需要有全局观,对各类技术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和(hé)多(duō)角度(dù)发展。

  2、从就业(yè)前景(jǐng),审计与会(huì)计属于一个专(zhuān)业大(dà)类(lèi),就业(yè)广泛性方面不(bù)如会计,毕竟财务是企业职能的必(bì)备,而审计却(què)不一定,单位内部配备审计的毕竟是少数,更(gèng)多的是会(huì)计师事务(wù)所和政府单(dān)位(wèi)。

  相对适应面就(jiù)窄了(le)很多。

  3、审计专(zhuān)业未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对(duì)政府(fǔ)财政资(zī)金的使用进行监(jiān)督的工作(zuò)内容(róng)。

  工作比较累,经常会加(jiā)班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事(shì)务所(suǒ):事务所(suǒ)人(rén)员非常累,一(yī)年出(chū)差200-300天左右非常(cháng)常见。

  经常一个项目完(wán)成直接飞到(dào)另外一个(gè)项目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内(nèi)审在国(guó)内企业(yè)一般(bān)处(chù)于边缘(yuán)化(huà)的部门,升职空间不(bù)大(dà)。

  但会计和审计(jì)只(zhǐ)是(shì)职业(yè)中的一(yī)个(gè)过程,未来(lái)发展还(hái)有很(hěn)长(zhǎng)的路要走,关于审(shěn)计与会计隐嫌(xián)友(yǒu)可(kě)以考(kǎo)的(de)证书,二者领域内的职称类证(zhèng)书是必须(xū)要的(de)考的!

  共同(tóng)都可以考的证书(shū)是(shì)注(zhù)册会计师,注册会计师(shī)证(zhèng)书涵盖的内容比较广,会计、审计的内容(róng)都是包括的,所(suǒ)以难度是非常大的!

  注册会计(jì)师拥有在审计报报告(gào)上签(qiān)字(zì)的唯一权(quán)利,注册会计师(shī)的方向是审计的方(fāng)向,想要(yào)进入会计师事(shì)务所工(gōng)作的考生,注会证书可以说是非常(cháng)好的敲门砖(zhuān)!在事务(wù)所累(lèi)计(jì)的经验(yàn)是非常好的跳(tiào)板!

  一(yī)、审计(jì)与会计的联系

  1.审计主要(yào)是(shì)对(duì)、和(hé)会(huì)计报表等财务(wù)会计资料及其(qí)所(suǒ)反映的(de)财政、财务收支活动(dòng)的真实、合(hé)法、效益进行审查(chá)和(hé)评价。

  审(shěn)计需要以会(huì)计资料(liào)为前提(tí)和基础,离开了财务会(huì)计资(zī)料,审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动是(shì)经(jīng)济管理的重要组(zǔ)成(chéng)部分(fēn),它本(běn)身是审计(jì)监督的(de)主要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审黄山山体主要由什么岩石构成计人员主要从审查会计资(zī)料(liào)入(rù)手,对会计资料中反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别(bié)

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会(huì)计是(shì)为了(le)加强经(jīng)济管理,适应对劳(láo)动耗(hào)费和劳动成果(guǒ)进行(xíng)核算和分析的(de)需要(yào)而产生的;审计是因(yīn)经济监督的需要(yào),即为了确定经营者或其他受托(tuō)管理者的经(jīng)济(jì)责任的需要而产(chǎn)生的。

  2.两者性质不(bù)同

  会计是经营(yíng)管理的重要组成部分,主要是对生产经营或管(guǎn)理过程(chéng)进行反(fǎn)映和监督;审计(jì)则处于具体的经营(yíng)管(guǎn)理之外,是(shì)经(jīng)济监督的重要组(zǔ)成部分,主要(yào)对财政、财(cái)务收支(zhī)及其他经济活动的(de)真实(shí)、合(hé)法和效益进行审(shěn)查(chá),具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会(huì)计(jì)的(de)对象主要是资金运动过(guò)程,审计的(de)对象(xiàng)主(zhǔ)要是会计资料和其他经济信息所反映(yìng)的经济活动。

  4.方(fāng)法(fǎ)程序不(bù)同

  (1)会(huì)计方法体系(xì)由会计核算(suàn)、会计分析、会计检查三部分组成,包括了记账、算账、报账(zhàng)、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账户、复式记账、填制凭证、登记账簿(bù)、成本计(jì)算、财产清查、会计报表等方法(fǎ),其目(mù)的(de)是为(wèi)管(guǎn)理和决(jué)策提供(gōng)必须的(de)资(zī)料(liào)和信息。

  (2)审计(jì)方法体系由规划方(fāng)法、实施(shī)方法、管(guǎn)理方法(fǎ)等组成(chéng),而实施方法(fǎ)主要(yào)是为了确(què)定审(shěn)计(jì)事项、收集、对(duì)照(zhào)标准评价(jià),提出与(yǔ)决定,使用资料检查法、实(shí)物(wù)检查(chá)法、审计调查法、审计分析(xī)法、审计抽样(yàng)法(fǎ)等(děng),其目(mù)的是为了对被审计对(duì)象进(jìn)行全(quán)面(miàn)评价提供证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会(黄山山体主要由什么岩石构成huì)计(jì)的基(jī)本职能是对经济活动过程的记录(lù)、计算、反映和监督;审计的基本职能是监(jiān)督,此外(wài)还(hái)包括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监(jiān)督(dū)职(zhí)能,但(dàn)这种监督是一(yī)种(zhǒng)自我监督行为,主要通过会计检查来实现,针对会(huì)计(jì)业(yè)务(wù)活动本身,而(ér)审计(jì),既包含(hán)了检查,又(yòu)包括了对(duì)计算(suàn)行为(wèi)及(jí)所有的经济(jì)活动进行实地考察、调查、分析、检验(yàn),即含审核稽查计(jì)算(suàn)之(zhī)意。

  (3)会计检查只是各个(gè)单位财会部门的附带(dài)职能,而审计是独立于财(cái)会部(bù)分之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查(chá)的(de)目的主(zhǔ)要(yào)是为了保证会计资(zī)料的真实性(xìng)和准确性。

  其检(jiǎn)查(chá)范围灶槐、深度(dù)、方式均受到限制,而审计的(de)目的在于证实财政(zhèng)、财务收(shōu)支的(de)真实(shí)、合法、效(xiào)益,审计检查会(huì)计资(zī)料只是实(shí)现(xiàn)审计目的的(de)手(shǒu)段之一,但不是惟一的手(shǒu)段。

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