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77年属什么今年多大,77年属什么今年多大2023 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计和审计(jì)哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好(hǎo)些(xiē),会计(jì)和审计哪个发(fā)展前景比(bǐ)较好一点是问:审(shěn)计和会计哪个好就业会计专业人(rén)员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位的。

  关(guān)于会计(jì)和(hé)审计哪(nǎ)个发展前景比较好些,会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较好(hǎo)一点以(yǐ)及会计(jì)和审计哪个(gè)发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好呢,会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好一点(diǎn),会(huì)计和审计哪(nǎ)个好就业前景(jǐng),会计跟审计哪个(gè)发展的更好等问题(tí),小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下知识:

会计和审计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好些,会计和审计哪(nǎ)个(gè)发(fā)展前景比较(jiào)好一点(diǎn)

  问(wèn):审(shěn)计和(hé)会(huì)计哪个好就业

  会计专业人(rén)员(yuán)目前较为饱和,就业(yè)质量不高,都为较小型的单位。

  而审计(jì)专业,尤其是(shì)重(zhòng)点学校的审计(jì)专业就业质量较高,考取公(gōng)务(wù)员的(de)机(jī)会(huì)较多,有更好的发展前景。

  审计和会计各有(yǒu)长短(duǎn),学会计比较简单(dān),先做帐,考升(shēng)级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳个(gè)槽,或者(zhě)在有前景的单位打升级(jí),待遇都不(bù)错。

  审计可以去(qù)会(huì)计事务所(suǒ)工(gōng)作,把注册(cè)会计师(shī)考(kǎo)下(xià)来(lái),出来后到大型企业做财务经(jīng)理(lǐ)什(shén)么的,路线要高端些,难度也(yě)要(yào)高,因为注会不(bù)是很好(hǎo)考,事务所的工作(zuò)压力也比(bǐ)较大。

  具(jù)体来说:

  1、论就业机会(huì),会计专业的就(jiù)业单位(wèi)较(jiào)多,审计专业的就业单位较少。

  2、论就业优劣,会计专(zhuān)业人员目前较为饱和,就业质量不高(gāo),都为较小型的单位,工资较低。

  而(ér)审计专业,尤其是重(zhòng)点学校的审计专业(yè)就业质量较高,考取公务员的机会较多(duō),有更好(hǎo)的发(fā)展(zhǎn)前景。

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会计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比(bǐ)较(jiào)好?

  审计。

  1、审(shěn)计和(hé)会计事相同(tóng)的,都是以会(huì)计理论为(wèi)基础的(de)。77年属什么今年多大,77年属什么今年多大2023

  简单类比,会计就是直(zhí)接记账(zhàng),而审计就是(shì)对会计(jì)所记账目的检查、监督。

  会计接触面比较(jiào)窄,具体工作内容没有(yǒu)太多创新的空间。

  只要(yào)具备基(jī)本的财务、税务77年属什么今年多大,77年属什么今年多大2023知识就能(néng)应付。

  而审计行业对人的素质要(yào)求非常高。

  可(kě)能接触到生(shēng)产、金融证券、房地产等各类行业客户,即使是内部审计,也需要涉(shè)及(jí)对整个企(qǐ)业业务(wù)的了解,需要有全局观(guān),对各类技术涉(shè)猎(liè)面广,容易(yì)转型和多角(jiǎo)度(dù)发(fā)展。

  2、从就(jiù)业前景,审(shěn)计与会计属于一个专业大类,就业广泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财务是企业职能的必备(bèi),而审计却不一定,单位内部(bù)配备审计(jì)的毕竟是少数,更多的(de)是会计(jì)师事务所和政府单位。

  相对适应(yīng)面(miàn)就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资金的使用进行监督的工作内容。

  工作(zuò)比较累(lèi),经常会加(jiā)班,但(dàn)福(fú)利待遇(yù)不错(cuò)。

  (2)会计师(shī)事务所:事务所人员非常(cháng)累,一年出(chū)差200-300天左右非常常见。

  经常一个项目完成直接(jiē)飞(fēi)到(dào)另外一个项目上。

  (3)企业内部审计(jì):内审在国内企(qǐ)业一(yī)般处于边(biān)缘化的部门,升职空(kōng)间不(bù)大。

  但会计(jì)和审计只是(shì)职业(yè)中(zhōng)的一个过程,未来发展(zhǎn)还有很(hěn)长的路要(yào)走,关于审计与会计隐嫌友可以考的(de)证书,二者领域内的职称类(lèi)证(zhèng)书是必须要的考的(de)!

  共(gòng)同都(dōu)可以考(kǎo)的证书是注册会计师,注(zhù)册会计(jì)师证书涵盖的内容(róng)比较广,会计、审计的内容都是包括的,所以难(nán)度是非常大的(de)!

  注册会计师(shī)拥有在审计报报告上签字(zì)的唯一权利,注册(cè)会计师(shī)的(de)方向是审计(jì)的方向,想要进入会计师事(shì)务(wù)所工作的(de)考生(shēng),注(zhù)会证书可以(yǐ)说是(shì)非常好(hǎo)的(de)敲门砖!在事务所累计的经(jīng)验(yàn)是非常(cháng)好的(de)跳板!

  一、审计(jì)与(yǔ)会计的联系

  1.审(shěn)计主要是(shì)对、和(hé)会(huì)计报表等财务会计资(zī)料及其(qí)所(suǒ)反(fǎn)映的财政(zhèng)、财务收支活动的真实、合法、效益(yì)进行审查和评价(jià)。

  审(shěn)计需要(yào)以会计资料(liào)为前提和基础,离开了财务会计资料,审计工作很(hěn)难进(jìn)行。

  2.会计活动是经济管理的重要组成(chéng)部分,它本身是审计监督的主要(yào)对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计(jì)人员主要从审查会计资料入手(shǒu),对会计资料(liào)中反映的问题进行审(shěn)查(chá)。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产生的前提不同(tóng)

  会计(jì)是为了加强经(jīng)济(jì)管理,适应对劳动耗(hào)费和劳动成(chéng)果进行核算(suàn)和分析的需要(yào)而产生(shēng)的;审(shěn)计是因(yīn)经济(jì)监督(dū)的需(xū)要,即为(wèi)了确定经营(yíng)者或其他受(shòu)托管理者的经济(jì)责任的需要(yào)而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是(shì)经营管(guǎn)理的重(zhòng)要组成部(bù)分(fēn),主要是(shì)对(duì)生产(chǎn)经营或管理过程进行反映(yìng)和(hé)监督;审计则处于具体(tǐ)的经营管(guǎn)理之外,是经济监(jiān)督的重(zhòng)要组成部分,主要对财(cái)政、财务收(shōu)支(zhī)及(jí)其他经济活动的真实、合(hé)法和效益进行(xíng)审(shěn)查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的对象主要(yào)是(shì)资金运(yùn)动(dòng)过程,审计的对(duì)象主要是会计资料和其(qí)他经(jīng)济信息所反映的经济(jì)活动。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计(jì)方法体系由会计核算、会计分(fēn)析(xī)、会计检查三部分(fēn)组(zǔ)成,包括(kuò)了记账、算账(zhàng)、报(bào)账、用账、查账等内容(róng),其中包括设(shè)置账户、复式记(jì)账、填制凭证、登记(jì)账簿、成本计算、财产清查、会(huì)计报表等方法(fǎ),其目(mù)的是为管理(lǐ)和决策提供必(bì)须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方(fāng)法(fǎ)、实(shí)施方法、管理方法(fǎ)等组成,而实施方法主(zhǔ)要是(shì)为了确(què)定(dìng)审计事项(xiàng)、收集、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使(shǐ)用资料检(jiǎn)查法、实物检查法、审计调查法、审(shěn)计分(fēn)析法、审计抽样法等,其目的是为了对(duì)被审计对象进行全面评价提供证据而采取的(de)必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基本职能是对经济活(huó)动过程(chéng)的记录、计算、反映和(hé)监督;审计的基本职能是监督,此外还包括评(píng)价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但这种监督是(shì)一(yī)种自我监督(dū)行为,主要通过会计检(jiǎn)查来实现,针(zhēn)对(duì)会计业务活动本身,而审计,既包含(hán)了检查,又(yòu)包括了对计算行(xíng)为及所有的经(jīng)济活(huó)动(dòng)进行实地考察(chá)、调查(chá)、分析、检验,即含审核(hé)稽查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位(wèi)财会部门的(de)附带职能,而审(shěn)计是独立于财会部分之外的专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计资(zī)料(liào)的(de)真(zhēn)实性和准确性。

  其(qí)检(jiǎn)查(chá)范围(wéi)灶槐、深度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审计的目的在于证实财政、财务收支的真(zhēn)实(shí)、合法、效益,审计检查(chá)会计资(zī)料只(zhǐ)是实(shí)现审计目的(de)的手(shǒu)段之一,但(dàn)不是惟一(yī)的手77年属什么今年多大,77年属什么今年多大2023段。

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